3 ндфл при смене фамилии

Мы подготовили ответы на вопросы по теме: "3 ндфл при смене фамилии" с комментариями специалистов. Уточнить данные на 2020 год можно у дежурного консультанта.

3 ндфл при смене фамилии

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Обратите внимание!

Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2016, 2017, 2018, 2019.

В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.

Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Тема: налоговые вычеты и смена фамилии

Опции темы
Поиск по теме

Как правильно заполнить налоговую декларацию

Формат декларации

Декларация имеет вид 13-страничного документа, который состоит из основной части и 8 приложений. В основной части указывается технические сведения + информация о налогоплательщике — его имя, тип деятельности, размер доходов, налоги и так далее.

Также главная часть декларации содержит поля, которые заполняются налоговыми органами. В приложениях указываются следующие сведения — информация об источниках дохода, доходы, не подлежащие налогообложению, подсчет вычетов и другие.

Примеры налоговой декларации 3-НДФЛ

Рассмотрим некоторые особенности заполнения полей декларации:

  • Номер корректировки — укажите число 0, если Вы подаете декларацию впервые.
  • Налоговый период — если подаете за весь год, поставьте число 34.
  • Код страны — 643 (код России).
  • Код плательщика — поставьте 760, если Вы физическое лицо.
  • Личные данные — ФИО, номер паспорта и другие + укажите число 21 (сведения берутся из паспорта).
  • Раздел для работника — заполнять не нужно.
  • Код вида дохода, код ОКТМО — заполняется на основании классификаторов (можно найти в интернете).
  • В Разделе 2 обязательно укажите все доходы + вычеты.
  • Приложения заполните в соответствии с источником получения доходов + не забудьте указать вычеты.

Рекомендации по заполнению

Образец заполнения

Пример заполнения декларации для получения вычета не лечение Вы можете посмотреть тут: пример_заполнения.pdf

Бланк

Чистый блан для заполнения Вы можете скачать здесь: Чистый_бланк.pdf

Заполнение с помощью сайта Госуслуг

  1. Получите подтвержденную учетную запись на сайте, получите усиленную квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
  2. На главной странице выберите услугу «Заполнить новую декларацию», указываете ее тип и год.
  3. Заполните все поля согласно инструкции выше, подтвердите ее с помощью электронной подписи, выполните отправку декларации.
  4. При необходимости предоставьте электронные копии подтверждающих документов (не забудьте их подписать электронной подписью).

Заполнение в личном кабинете ИФНС

  1. Получите аккаунт на сайте ФНС, оформите квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
  2. В главном меню выберите пункты «Декларации» и «3-НДФЛ«.
  3. Заполните документ согласно инструкции выше, подтвердите его с помощью подписи.
  4. Подтвердите отправку документа, при необходимости приложите подтверждающие документы.

Заполнение декларации на бумаге

Здесь все просто — Вы заполняете декларацию согласно инструкции выше и подписываете ее с помощью обычной подписи. После этого Вы приходите в налоговый орган или МФЦ в рабочее время и передаете декларацию. При необходимости Вам также нужно будет предоставить дополнительные документы.

Налоговый вычет

По закону в некоторых случаях человек может быть освобожден от уплаты налога на доходы путем предоставления вычета. Основные примеры вычетов:

  • Лечение и покупка медикаментов.
  • Покупка/продажа недвижимости.
  • Операции с ценными бумагами.
  • Получение образования.

Факт наличия права на получение вычета нужно подтвердить документально. Например, для получения вычета на лечение Вам нужно передать в налоговые органы чеки на лекарства и выписку из больницы о предоставлении лечения.

за 1000₽

    Профессиональные практикующие юристы Проверка документов Поиск максимального размера вычета Расчет суммы вычета к возврату Безопасная оплата онлайн Деньги списываются после выполнения заказа

Налоговые вычеты и декларации 3-НДФЛ онлайн

Сроки сдачи декларации в налоговые органы

Сроки сдачи декларации о доходах

3-НДФЛ нужно подать в налоговые органы до 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, за 2019 год декларацию нужно подать до 30 апреля 2020 года, за 2020 год — не позднее 30 апреля 2021 года.

Сроки сдачи декларации для получения налоговых вычетов

Получить налоговый вычет с помощью декларации 3-НДФЛ можно в течение 3 лет с момента фактической уплаты налога.

Например, Вы заплатили налог на доход 1 февраля 2020 года, но потом узнали, что можно получить по нему вычет — в таком случае подавать дополнительную декларацию на получение вычета можно не позднее 1 февраля 2023 года.

Документы для подачи

Какие документы нужны для электронного обращения

  • Паспорт и ИНН — для всех категорий плательщиков (документы нужны только для оформления).
  • Документы о второй стороне сделки — например, название компании-покупателя, ее ИНН и так далее (нужны также только для оформления).
  • Копии документов, подтверждающие источник доходов (только при оформлении вычета) — договор купли-продажи жилья, справки о прохождении лечения и так далее (передаются в налоговые органы).

Документы в бумажном виде

Список документов будет таким же, как и в предыдущем случае — паспорт, ИНН, бумаги о второй стороне сделки, копии документов, подтверждающие источник доходов (нужно подавать только при оформлении вычета).

Программа по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнить 3-НДФЛ Онлайн

Чтобы упростить заполнение электронной декларации 3-НДФЛ, Вы можете воспользоваться программой «Декларация».

Читайте так же:  Решение о взыскании алиментов в долях

Скачать ее можно на официальном сайте ФНС. После установки запустите программу и укажите все сведения — имя, ИНН, доходы, вычеты и так далее. В конце сформируйте электронную декларацию — ее можно распечатать либо подать через Личный кабинет налогоплательщика.

Санкции за непредоставление налоговой декларации

Обязательно ли подавать декларацию?

Да, если Вы имеете неучтенные доходы в отчетном периоде, то Вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в обязательном порядке. Ключевое слово здесь «неучтенные»:

  • Если Вы работаете по трудовому договору или контракту, то подавать декларацию не нужно — ведь по Вашим доходам перед налоговыми органами уже и так отчитывается Ваш работодатель (он рассчитывает налог, подает отчетность и так далее).
  • Обо всех других случаях, когда Вы получаете прибыль, необходимо отчитываться перед налоговыми органами с помощью декларации 3-НДФЛ (список основных случаев мы перечислили выше). Ведь в таком случаете налоговые органы по факту не знают, что Вы получили какую-либо прибыль, поэтому такие доходы становятся неучтенными.

Штрафы за непредоставление 3НДФЛ

За непредоставление 3-НДФЛ вовремя предусмотрен штраф, который рассчитывается следующим образом:

  • За каждый неполный месяц просрочки начисляется штраф в размере 5% от фактического налога.
  • Максимальный размер штрафа составляет 30% налога.
  • Минимальный размер штрафа равен 1.000 рублей.

Санкции за подачу декларации позже срока

За подачу декларации позже срока предусмотрен тот же штраф, что и в предыдущем случае — 5% от фактического налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% налога и не менее 1.000 рублей.

Ответы на вопрос

Светлана, здравствуйте.
Я считаю, что в справке должна быть старая фамилия, то есть та которая была на момент оплаты.
Соответственно нужно прожить ко всем документам, свидетельство подтверждающее смену фамилии.
Если есть сомнения позвоните в инспекцию, для того чтобы не было разногласии.

Налоговый вычет за обучение при смене фамилии

Добрый день, скажите, пожалуйста, как я могу получить налоговый вычет за 2012-2014 гг. обучения, если сменила фамилию в декабре 2014 г. (не регистрация брака, а просто смена фамилии). Договор и все платежные документы оформлены на старую фамилию. Какие документы мне необходимо приложить? Какие основные моменты при заполнении декларации для получения вычета после смены фамилии?

Порядок предоставления декларации в налоговую инспекцию

Куда подавать декларацию

  • Бумажная декларация подается либо в налоговые органы по постоянному месту регистрации, либо в МФЦ.
  • Электронная декларация подается через соответствующую форму на сайте (Госуслуги, Кабинет налогоплательщика).

Документы, необходимые для получения налогового вычета

  1. Договор о приобретении
  2. Свидетельство о государственной регистрации права (в случае покупки или строительства жилья, при наличии)/Выписка из ЕГРП или акт передачи квартиры (в случае инвестирования в строящуюся квартиру). Если у Вас есть оба документа, приложите оба
  3. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально) и т.п.)
  4. Акт приема-передачи (в случае долевого строительства)
  5. Соглашение о распределении вычета (нотариальное заверение для документа не требуется)
  6. Свидетельство о рождении ребенка при возврате за ребенка
  7. Кредитный (ипотечный) договор
  8. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору
  9. Справка банка о фактически уплаченных за год процентах. В справке должен быть указан год и сумма выплаченных за год процентах в рублях
  1. Договор о приобретении
  2. Свидетельство о государственной регистрации права (в случае покупки или строительства жилья, при наличии)/Выписка из ЕГРП или акт передачи квартиры (в случае инвестирования в строящуюся квартиру). Если у Вас есть оба документа, приложите оба. (Обязательна загрузка 1 или более документов)
  3. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально) и т.п.)
  4. Акт приема-передачи (в случае долевого строительства)
  5. Соглашение о распределении вычета (нотариальное заверение для документа не требуется)
  6. Свидетельство о рождении ребенка при возврате за ребенка
  1. Договор о приобретении
  2. Свидетельство о государственной регистрации права (в случае покупки или строительства жилья, при наличии)/Выписка из ЕГРП или акт передачи квартиры (в случае инвестирования в строящуюся квартиру). Если у Вас есть оба документа, приложите оба. (Обязательна загрузка 1 или более документов)
  3. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально) и т.п.)
  4. Акт приема-передачи (в случае долевого строительства)
  5. Соглашение о распределении вычета (нотариальное заверение для документа не требуется)
  6. Свидетельство о рождении ребенка при возврате за ребенка
  7. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку
  1. Документ, подтверждающий категорию граждан, имеющих право на стандартный налоговый вычет (удостоверение, справки, свидетельства)
  1. Свидетельство о рождении ребенка
  2. Документ, подтверждающий регистрацию брака (паспорт РФ или свидетельство о регистрации брака)
  3. Справка из учебного заведения, если ребенок является учащимся
  4. Справка об инвалидности, если ребенок является инвалидом
  5. Свидетельство о смерти второго родителя (для подтверждения двойного вычета)
  6. Свидетельство о рождении, в котором не установлено отцовство (для подтверждения двойного вычета)
  7. Документ о безвестно пропавшем втором родителе (для подтверждения двойного вычета)
  8. Документ, подтверждающий, что родитель не вступил в брак (паспорт)
  1. Договор со страховой компанией, полис
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых взносов (Обязательна загрузка 1 или более документов)
  3. Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности (если в договоре со страховой компанией не указаны реквизиты лицензии)
  4. Свидетельство о рождении ребенка (при оформлении вычета на взносы в пользу детей)
  5. Копия свидетельства о браке (при оформлении вычета на взносы в пользу супруга)
  6. Копия Вашего свидетельства о рождении, копии свидетельства о вступлении в брак/ о разводе при смене фамилии (при оформлении вычета на взносы в пользу родителей)
  1. Справка (оригинал) об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001
  2. Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг (заверенная копия)
  3. Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности (заверенная копия лицензии)
  4. Платежные документы (чеки, квитанции, платежные поручения)
  5. Свидетельство о рождении ребенка (при оформлении вычета на лечение детей) – ограничение только до 18 лет
  6. Копия свидетельства о браке (при оформлении вычета на лечение супруга)
  7. Копия Вашего свидетельства о рождении, свидетельство о браке/о разводе при смене фамилии (при оформлении вычета на лечение родителей)
  1. Рецепт (оригинал) по форме N 107-1/у со специальным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», выданный Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов
  3. Свидетельство о рождении ребенка (при оформлении вычета на покупку медикаментов для детей) ограничение до 18 лет
  4. Копия свидетельства о браке (при оформлении вычета на покупку медикаментов для супруга)
  5. Копия Вашего свидетельства о рождении, свидетельство о браке/ о разводе при смене фамилии (при оформлении вычета на покупку медикаментов для родителей)
  1. Копии платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов
  2. Справка от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, удержанных и перечисленных по вашему поручению
  1. Копия договора негосударственного пенсионного обеспечения, заключенного с НПФ в свою пользу и (или) пользу супруги (супруга), родителей, детей-инвалидов. Если заключался договор со страховой организацией, а не с НПФ, то необходимо предоставить его копию
  2. Копии документов, подтверждающих уплату взносов
  3. Свидетельство о рождении ребенка (при оформлении вычета на взносы в пользу детей)
  4. Копия свидетельства о браке (при оформлении вычета на взносы в пользу супруга)
  5. Копия Вашего свидетельства о рождении, свидетельство о браке/о разводе при смене фамилии (при оформлении вычета на взносы в пользу родителей)
  1. Договор на обучение и дополнительные соглашения к нему (Обязательна загрузка 1 или более документов)
  2. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки)
  3. Лицензия учебного заведения (если реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности не указаны в договоре на обучение)
  4. Свидетельство о рождении ребенка, если производилась оплата за обучение собственного ребенка (ограничение до 24 лет и только очная форма обучения)
  5. Документы, подтверждающие родство, например, свидетельства о рождении, если производилась оплата за обучение брата или сестры (ограничение до 24 лет и только очная форма обучения)
  6. Распоряжение о назначении опеки либо попечительства, если производилась оплата за обучения подопечного ребенка
  1. Копия договора/полиса со страховой организацией (ограничение срок действия договора от 5 лет), заключенного в свою пользу и (или) пользу супруги (супруга), родителей, детей-инвалидов.
  2. Копии документов, подтверждающих уплату взносов
  3. Лицензия
  4. Свидетельство о рождении ребенка (при оформлении вычета на взносы в пользу детей)
  5. Копия свидетельства о браке (при оформлении вычета на взносы в пользу супруга)
  6. Копия Вашего свидетельства о рождении, свидетельство о браке/о разводе при смене фамилии (при оформлении вычета на взносы в пользу родителей)
  1. Платежные документы: квитанции к приходным ордерам, платежные поручения, выписки с банковского счета и т.п.
  2. Договоры (соглашения) на пожертвование, на оказание благотворительной помощи и т.п.
  3. Документы, подтверждающие статус организации-получателя и цель перечисления пожертвования (например, копия учредительных документов, копия лицензии)
  1. Документы, подтверждающие срок нахождения ценных бумаг в вашей собственности (договоры купли-продажи, дарения, договор о брокерском обслуживании, выписки по лицевому счету в реестре, отчеты брокера, документы по наследованию и т.п.)
  1. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления, или заявления (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления
  2. Документы, подтверждающие зачисление денежных средств на ИИС (платежные документы: квитанции к приходным ордерам, платежные поручения, выписки с банковского счета, поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера (управляющего))
  1. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления
  2. Справка 2-НДФЛ, полученная от профессионального участника рынка ЦБ (брокера, доверительного управляющего)
  1. Договор на выполнение работ (оказание услуг, договор аренды) и т.п.
  2. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка покупателя/заказчика, и т.п.
  1. Договор купли-продажи имущества текущий
  2. Договор приобретения имущества
  3. Данные о кадастровой стоимости (выписка ЕГРП на дату продажи)
  4. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка покупателя/заказчика, и т.п.
  1. Иные документы, связанные с получением данного дохода
Читайте так же:  Домашнее насилие интервью

Вы сможете получить налоговый вычет за:

Недвижимость

Можно вернуть до 260 000₽ за покупку жилья и до 390 000₽ за выплаченные проценты по ипотеке.

Страхование

Возможность вернуть до 15 600₽ в год.

Лечение

Можно вернуть до 15 600₽ в год (стоматология, операции, санатории, лекарства).

Благотворительность

Можно вернуть до 13% не более чем с 25% от дохода.

Образование

Можно вернуть до 15 600₽ в год (автошкола, курсы повышения квалификации, различные секции).

Инвестиции

Можно вернуть до 1 000 000₽ в год.

Ответы на вопрос

Наталья, здравствуйте.
Так как вы декларации будете составлять будучи на новой фамилии, то во всех декларациях (за 2012, 2013, 2014) нужно указать новую фамилию, имя и отчество и новые паспортные данные. К каждой декларации приложить копию Свидетельства об изменении имени. Тогда будет понятно, что договор и все платежные документы, оформленные на старую фамилию, относятся именно к вам.

Справка 2-НДФЛ: если у сотрудника изменилась фамилия или адрес

Сотрудница, просит выдать ей справку по форме 2-НДФЛ за 2010 год. Какую форму этой справки обязан выдать работодатель — действующую на сегодняшний день или на период сдачи отчетности за 2010 год? Как ее правильно заполнить, если на момент обращения сотрудницы за справкой у нее изменились фамилия (она вышла замуж) и адрес проживания (она переехала к мужу)?

Если справка по форме 2-НДФЛ выдается за 2010 год, ее форма должна соответствовать периоду 2010 года, то есть нужно применять форму, утвержденную приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/[email protected]

Если на момент обращения к бывшему работодателю в документе, удостоверяющем личность налогоплательщика, имеется информация о новой фамилии и новом месте жительства, в справке корректно отразить новую фамилию и новый адрес.

Это следует из раздела II Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20_ год», утвержденных приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/[email protected]

смена фамилии

Добрый день! подскажите пожалуйста, имеется ли возможность у нас поменять инн в связи смены фамилия в онлайн режиме,и только приехать и забрать ? либо можно заполнить заявление чтоб только привезти и отдать.

Популярные вопросы

Нужно ли платить налог с государственных пособий?

Нет, социальные пособия не облагаются налогом, однако этот факт должен быть отражен в приложении 4 декларации.

Можно ли распечатать электронный банк, заполнить его от руки и подать в МФЦ?

Да, Вы можете это сделать без каких-либо ограничений.

Если не заполнить декларацию и не платить налог, что будет?

Налог на доход нужно заплатить до 15 июля года, следующего за отчетным. В случае просрочки к основному наказанию (5% за каждый месяц просрочки) добавится дополнительный штраф в размере 20% от суммы налога.

Смена фамилии

от 06 февраля 2017 г.

Добрый день! я планирую сдать этой весной декларацию 3-ндфл за 2014,2015,2016 годы. но в августе 2015 года я вышла замуж и сменила фамилию. то есть справка 2-ндфл за 2014 год у меня сделана на старую фамилию, за 2015-2016 гг на новую фамилию. вопросы:

Читайте так же:  Домашнее насилие брат

1) достаточно ли будет приложить для налоговой копию свидетельства о заключении брака?

2) нужно ли как-то заверять копию (у нотариуса например)?

3) в мед.учреждении где я лечилась с 2014 по 2016 гг мне справку попросить с разбивкой на 2 фамилии или полностью на новую фамилию? заранее спасибо за ответ.

07 февраля 2017 г.

Здравствуйте, Юлия.
Справку 2-НДФЛ за 2014 год лучше обновить на новую фамилию. Деклаарцию за 2014 год заполняйте на новую фамилию (согласно нового паспорта).

1. да, обязательно приложите копию свидетельства о браке

2. нет, достаточно просто копии

3. если еще не получали, то справки лучше оформить на новую фамилию.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

ФНС сообщила, как действовать, если паспортные данные работника изменились уже после подачи в инспекцию справок 2-НДФЛ

Если персональные данные физлица изменились уже после того, как налоговый агент представил в инспекцию справки по форме 2-НДФЛ, то подавать уточненные справки, где будут указаны новые персональные данные, не нужно. Об этом Федеральная налоговая служба сообщила в письме от 01.11.16 № БС-4-11/20817.

Авторы письма напоминают, что раздел 2 «Данные о физическом лице — получателе дохода» справки 2-НДФЛ заполняется налоговым агентом на основании документа, удостоверяющего личность налогоплательщика, например, паспорта. Так, в соответствии с данными паспорта в поле «Фамилия, имя, отчество» указываются фамилия, имя и отчество налогоплательщика без сокращений, а в поле «Серия и номер» — реквизиты этого документа. В поле «Адрес места жительства в Российской Федерации» нужно вписать полный адрес места жительства на основании документа, удостоверяющего личность, или иного документа, подтверждающего адрес места жительства. Если справка заполнена в строгом соответствии с паспортными данными или иным документом, подтверждающим адрес места жительства физлица, то сведения считаются прошедшими форматно-логический контроль и должны быть приняты в полном объеме (при отсутствии иных нарушений форматно-логического контроля).

В связи с этим ФНС России рекомендует налоговым агентам проверить актуальность персональных данных работников прежде, чем направить справки 2-НДФЛ в инспекцию. При этом чиновники уточняют: если персональные данные физлица изменились уже после того, как налоговый агент представил справки в инспекцию, то подавать уточненные справки по форме 2-НДФЛ и указывать там новые сведения о паспортных данных налогоплательщиков не нужно.

Также авторы комментируемого письма напомнили, что справка, в которой имеются некорректные данные (допущена ошибка в ИНН физлица, не указана неудержанная сумма налога), признается документом, содержащим недостоверные сведения. В этом случае налоговый агент может быть привлечен к ответственности на основании статьи 126.1 НК РФ. Согласно данной норме, штраф составляет 500 рублей за каждый представленный документ, который содержит недостоверные сведения.

Бесплатно заполнить и сдать 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет

Алексей Крайнев, налоговый юрист «Бухгалтерии Онлайн»:

Видео (кликните для воспроизведения).

Налоговый агент вправе подать сведения по форме № 2-НДФЛ хоть 1 января — при условии, что этот день для сотрудника, оформляющего справки, является рабочим. В описанной ситуации все изменения персональных данных работников, произошедшие после 1 января, на сданную отчетность уже не повлияют. То есть в случае последующего переезда работника или смены им фамилии подавать уточненную справку по форме 2-НДФЛ не нужно.

Однако стоит обратить внимание на такой нюанс: по лицам, с доходов которых налог не был удержан из-за отсутствия в их пользу денежных выплат, справки 2-НДФЛ подаются дважды — с признаком 2 и, в общеустановленные сроки, — с признаком 1 (см. письма Минфина России от 29.12.11 № 03-04-06/6-363 и от 27.10.11 № 03-04-06/8-290). При этом справку с признаком 2 можно подать, не дожидаясь окончания года (п. 3 ст. 24 НК РФ). Если следовать логике ФНС России, то перед подачей справки с признаком 1 в общеустановленные сроки, налоговому агенту необходимо связаться с налогоплательщиком и уточнить его персональные данные. Если они изменились, в справке с признаком 1 следует указать уже обновленные данные. Иначе инспекция может оштрафовать налогового агента на 500 руб.

Вопрос: сотрудница сменила фамилию, но ИНН не меняла. НДФЛ сдаем на старую фамилию или на новую?

23.01.2007, 15:27

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 1 018

23.01.2007, 15:31

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 6 407

Думаю, на новую, со старым ИНН.

Вопрос: В декабре 2004 г. я сменил фамилию, а также место жительства. Прошу разъяснить, меняется ли идентификационный номер налогоплательщика при смене фамилии и/или места жительства.

Ответ: В соответствии с п.1 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации в целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным указанным Кодексом.
Согласно п.3.1 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц, утвержденных Приказом МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 (зарегистрирован в Минюсте России от 24.03.2004 N 5685), присвоенный физическому лицу идентификационный номер налогоплательщика не подлежит изменению, за исключением случаев внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации либо изменения его структуры в связи с внесением изменений в положения разд.1 Порядка.

А.Р.Мкртумян
Федеральное агентство
кадастра объектов недвижимости
14.02.2005

23.01.2007, 15:38

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 4 052

23.01.2007, 15:55

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 17 627

Анатолий, не пройдет с новой фамилией и старым ИНН — проверено.
Их прога ошибку выдаст, потому как в ней данный ИНН числится за старой фамилией.

Мы в таком случае просто затерли этот ИНН нафиг и сделали просто по фамилии (новой).
Ведь ИНН иметь никто не обязан.

Налоговые вычеты и декларации онлайн

Льготы, как подать на льготы

По транспортному налогу

Раньше по закону все лица, зарегистрированные в системе «Платон» и управляющие грузовиками-большегрузами, имели право на получение налогового вычета по транспортному налогу. Однако 1 января 2019 года этот закон утратил свою силу. Поэтому сегодня получить транспортный налоговый вычет нельзя.

Налоговый вычет за обучение

Вычет предоставляется только на прохождение платного очного обучения. Вычет можно оформить на себя, а также на своего ребенка, брата или сестру. Инструкция:

  1. Подготовьте копию договора с учебным заведением и чеки об оплате учебы.
  2. Оформите справку 3-НДФЛ и заявление.
  3. Подайте документы в налоговый орган любым удобным способом.

Налоговый вычет при приобретении недвижимости

Вычет предоставляется на покупку жилья, а также на проведение коммуникаций, разработку проекта и отделку жилья.

Читайте так же:  Как быстро выдают свидетельство о рождении ребенка

Максимальный размер вычета — 390 тысяч рублей (для погашения ипотечных процентов) либо 260 тысяч рублей (во всех остальных случаях).

Алгоритм подачи декларации стандартный — собираете документы (не забудьте взять договор покупки жилья), заполняете 3-НДФЛ, пишите заявление, подаете бумаги в налоговый орган, получаете вычет.

Налоговый вычет на лечение

Вычет можно получить непосредственно на лечение, а также на покупку лекарств. Для получения вычета нужно предоставить документ из медицинского учреждения о прохождении лечения + чеки на покупку лекарств. Алгоритм получения вычета стандартный — собираете бумаги, заполняете 3-НДФЛ, подаете бумаги в налоговую службу, получаете вычет.

налоговые вычеты и смена фамилии

если ребенок, на которого родитель получает налоговый вычет, поменял фамилию (вышла замуж) и фамилии в свидетельстве о рождении и в справке из вуза теперь разные — что делать? к справке прилагать свидетельство? или можно не прилагать?

Прилагать св-во, иначе справка как бы не того человека

+ попросить предоставить новую справку

новую? она принесла справку в начале октября. В справке новая фамилия.

при смене ребенком фамилии вместе с копией свидетельства о рождении ребенка родителям необходимо предъявить в налоговый орган и копию свидетельства о его браке.

Вопросы и ответы

Добрый день! Получаю имущ. вычет с 2013г. В 2015 вышла замуж. Правильно ли я понимаю что фамилию в декларации пишу новую по паспорту и прикладываю копию свидетельства о браке? Заявление какое то нужно ещё? Благодарю за ответ.

Да, правильно понимаете.

В декларацию нужно указать новую фамилию. Прикладывать свидетельство о браке не обязательно. Но если вы его приложите хуже не будет. Меньше лишних ворпосов.

Портал «Ваши налоги»

Комментарии

Авторские права

© Все права защищены.

Исключительные права на все материалы сайта принадлежат администрации сайта «Ваши налоги». Любая перепечатка, размножение или иное использование материалов сайта допускается только с письменного согласия администрации сайта « Ваши налоги » . Лица виновные в несанкционированном использовании материалов сайта несут ответственность по статье 146 Уголовного кодекса РФ. E-mail для связи с администрацией сайта: [email protected]

Поддержка сайта
hardkod.ru

Смена фамилии и декларация 3-НДФЛ

Супруга подавала декларацию на возврат имущественного вычета в мае месяце 2018 года. На тот момент у нее была девичья фамилия. В июне месяце мы зарегистрировали брак, соответственно у нее была произведена смена фамилии. В банк, на счет в котором должно быть произведено перечисление от налоговой, супруга не предоставляла обновленные данные. Как поступить? Обратиться в банк и предоставить измененные паспортные данные или изначально надо обратиться в налоговую для предоставления актуальных данных им?

2-НДФЛ при смене фамилии: как заполнить «уточненку»

После сдачи сведений по форме 2-НДФЛ за 2017 год бухгалтер обнаружил ошибку по исчисленному налогу у одной из работниц. При этом в апреле (уже после подачи исходной формы 2-НДФЛ) у сотрудницы изменилась фамилия и паспортные данные. Какую фамилию и паспортные данные нужно указать в корректирующей справке 2-НДФЛ за 2017 год год — старую или новую? Ответ на этот вопрос содержится в письме ФНС России от 27.03.18 № ГД-4-11/[email protected]

Авторы письма напоминают положения Порядка заполнения формы 2-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/[email protected]). Согласно этому документу, раздел 2 справки 2-НДФЛ «Данные о физическом лице — получателе дохода» (ФИО, паспортные данные, адрес проживания) должен быть заполнен на основании документа, удостоверяющего личность налогоплательщика.

Из этого авторы письма делают следующий вывод. Если на момент формирования корректирующих справок за прошедшие налоговые периоды у работника изменились персональные данные, эти изменения нужно учитывать при заполнении «уточненки». Другими словами, в корректирующей справке надо указать новую фамилию, а также новые паспортные данные и/или адрес проживания.

А как заполнить 2-НДФЛ за прошедший налоговый период, если справка выдается работнику на руки? По мнению специалистов ФНС, в этом случае справку тоже можно выдать уже с новыми персональными данными.

Обратите внимание: избежать других ошибок при заполнении справок 2-НДФЛ можно с помощью веб-сервисов. Там все актуальные формы отчетности, реквизиты и проверочные программы устанавливаются автоматически, без участия пользователя. При указании недопустимого значения сервис предупреждает об ошибке. Далее сервис либо автоматически подставляет верный вариант, либо подсказывает, как можно исправить ошибку.

Имущественный вычет при смене фамилии

Добрый день. В 2010 г. приобретена квартира с привлечением ипотечных средств. Кредитный договор, свидетельство о собственности, расписки — все оформлено на меня. Документы на вычет еще не подавала. Размеры вычета и порядок получения мне известны, вопрос в другом — сейчас собираюсь замуж и менять фамилию. В связи с этим:

1) нужно ли мне переоформлять свидетельство о собственности для получении вычета? Или достаточно приложить в налоговой свидетельство о браке?
2) если например я собираюсь получать вычет у работодателя и подам документы в налоговую ДО вступления в брак (т.е. на старый паспорт), надо ли будет потом менять Уведомление от налоговой (ведь оно будет оформлено на старую фамилию?)
3) обязательно ли иметь ИНН для получения вычета (я обычное физ. лицо, не являюсь инд. предпринимателем).
4) могу ли я сначала подать документы на имущественный вычет с покупки квартиры, а через пару лет на вычет с процентов по ипотеке? (квартира одна и та же). Или нужно подавать документы сразу единовременно даже несмотря на то, что платеж по кредиту в 2010 г. был только 1 раз?

Здравствуйте!
1. Нет, не нужно. Достаточно приложить копию свидетельства о браке.
2. Уведомление от налоговой в этом случае менять не нужно будет. Достаточно приложить копию свидетельства о браке.
3. Да, обязательно.
4. Да, можете.

3 ндфл при смене фамилии

Я сильно Вас удивлю, если расскажу про граждан РФ, которые принципиально добились отмены присвоения им ИНН? Но ведь это не означает, что они не существуют.
Этим Вы меня не удивили. [/QUOTE]

кстати, что-то не припомню обязательность введения ИНН именно для анкеты на загранпаспорт..)
А я не писала что ИНН нужен для загранпаспорта, а нужен для смены фамилии на сайте госуслуги,чтобы зайти на госуслугу загранпаспорт.

не поехала бы в инспекцию за сменой свидетельства, В тот месяц я много документов меняла. А у нас всё (ПФР, ФНС, УФМС и т.п.)в одном здании находятся, потому мне не составила труда перейти от одного окна к другому.:air_kiss:

Склероз у меня. cray: Отправила 2-ндфл по подработке почтой, а там же девушка одна в прошлом году замуж вышла. А я не поменяла в проге ее фамилию и данные паспорта. Не меняла специально, чтобы отчет в ПФ сдать по старой фамилии и старому страховому номеру, т.к. СНИЛС я ей только в феврале меняла. А про НДФЛ вылетело из головы. Как хорошо, что темку прочитала. Девочки, если я уже отправила 2-НДФЛ, а теперь обнаружила ошибку, я должна по этому человеку переделать справку 2-НДФЛ, а реестр составить под номером 2, и только по этому человеку?

Читайте так же:  Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних

Кстати,новое свидетельство ИНН эта новобрачная даже и не думала приносить. И как я понимаю, мне оно не нужно? Сам ИНН ведь не поменяется?

Оля, ИНН вообще не существенен для 2НДФЛ. Тем более он действительно не меняется, как и СНИЛС. Но, в отличие от персучета (там невозможно сдать по одному номеру, но с другим ФИО ), указание ИНН в справке 2НДФЛ даже по старым регистрационным данным тебе на руку: если девушка не претендует на возмещение НДФЛ через налоговую, то можешь и не подавать иизменения. Они таки попадут туда, куда надо именно по ИНН. То есть, если ты не поменяла ни фамилию, не данные паспорта, отправила все данные старые- ничего страшного. Оставь все как есть.

Серьезно? Мне вообще-то нетрудно подстраховаться, т.к. я письма даже не ношу на почту, директор там сама относит. Пожалуй, попробую дозвониться сначала, узнать вообще судьбу моего отчета. Таня, я, кстати, в первый раз отправила почтой 2-НДФЛ -по твоему совету, за что тебе огромадное спасибо!:give_rose: У нас в налоговой в этом году Агромадные очереди. А теперь я понимаю, что при сдаче в «окно» меня бы еще и завернули с этой фамилией, я бы там инфаркт заработала.

поменяла фамилию, но хочу вернуть вычет на обучение

Хочу делать возврат 13% за своё обучение за 2012, 2013, 2014. В начале 2015 года поменяла фамилию, есть ли возможность вернуть 13%? Какую фамилию и паспортные данные писать в декларации?

Любовь Т.

Налоговый вычет по расходам на свое обучение можно заявить в 2016 году только за 2013, 2014 и 2015 года. К сожалению, 2012 год уже не подходит для возврата. Декларацию за 2012 года нет смысла подавать.

Так как у Вас были расходы на обучение в 2013 и 2014 годах, то заполняйте соответствующие формы деклараций за эти года.

Смена фамилии не является проблемой для заявления налоговых вычетов.
В декларации следует указывать актуальные на данный момент паспортные данные — то есть по действующему паспорту старый паспорт уже аннулирован).
К комплекту документов для подтверждения приложите копии свидетельства о браке.

вычет за лечение и смена фамилии

Добрый день. Хочу оформить вычет за лечение за 2013 год. В 2013 году произошла смена фамилии. Договор на лечение и квитанции по оплате оформлены были до смены фамилии (на старую фамилию). На какую фамилию мне должны выдать справку об оплате медицинских услуг для налоговой если я ее получать буду 2015 г.? ( Мне выдали на старую, получала 25 февряля 2015). 2НДФЛ -на новую фамилию, 3 НДФЛ на новую фамилию.

Ответы на вопрос

Здравствуйте, Клавдия.
Вам нужно лично пойти в инспекцию. Заявление пишут в произвольной форме, образец найдете на информационном стенде в инспекции.
Вместе с заявление нужны документы:
— свидетельство о заключении брака
— паспорт

Декларация 3-НДФЛ — как заполняется, зачем нужна, ее особенности

В России налог на доходы обычно уплачивается работодателем с зарплаты работника. Однако иногда человек должен уплатить налог самостоятельно. Для этого ему нужно заполнить и подать специальный документ, который называют налоговая декларация 3-НДФЛ. Но что представляет собой этот документ? Скачать бланк.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ? И какие штрафы предусмотрены за неподачу этого документа? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.

Получить налоговый вычет просто!

Напишите нам в чат и получите консультацию эксперта до оформления заказа.

Получите готовую декларацию на следующий день после оформления заказа.

Выберите какие вычеты Вы планируете получить, оформите заказ и оплатите услуги.

Подайте декларацию любым удобным способом: через сайт ФНС или отнесите в налоговую.

Сбор и анализ документов

Наш специалист проверит документы и рассчитает сумму вычета.

Поступление денежных средств

ФНС перечислит вам вычет в течение 3-4 месяцев со дня подачи декларации на ваш счёт.

Налоговая декларация – что это?

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это учетный документ, который отражает факт получения человеком какой-либо прибыли в учетном периоде.

Декларация подается в налоговые учетные органы. Она является документом строгой отчетности — она не только фиксирует наличие доходов, но и является основанием для выплаты налога на прибыль.

Виды деклараций

Существует всего 1 вид декларации 3-НДФЛ , который распространяется на все случае относительно получения дохода физическими лицами.

Формат декларации:

  • Бумажный формат — бумага заполняется от руки на специальном бланке.
  • Электронный формат — декларация составляется с помощью компьютера на электронном бланке.

В каких случаях заполнение декларации обязательно

  • Операции с недвижимостью, реализация имущественных прав.
  • Получения в дар следующих объектов — имущество, паевые доли, акции, транспортные средства.
  • Денежное вознаграждение от лиц, которые не являются налоговыми агентами.
  • Выигрыш в лотерею, если сумма выигрыша за год составляет от 4 до 15 тысяч рублей.
  • Получение доходов из-за рубежа (акции, ценные бумаги, работа).

Множество способов оплаты и безопасность платежей

Безопасность платежей

Оплата проходит через безопасный платежный сервис «Яндекс.Касса», который работает по Стандарту Банка России и соответствует международному стандарту PCI DSS. Стандарт Payment Card Industry Data Security Standard был разработан платежными системами Visa и MasterCard, включает 12 требований по защите данных.

После оплаты высылаем чек

Мы работаем официально и каждому клиенту отправляем чек в подтверждение оплаты на электронную почту, указанную при оформлении заказа. Сначала клиент получает чек на предоплату, а после выполнения заказа чек, подтверждающий полный расчёт.

Принимаем заказы круглосуточно

Сколько бы времени ни было сейчас на ваших часах, мы сразу примем ваш заказ в работу и обработаем в максимально короткий срок!

Оплата в два этапа

Видео (кликните для воспроизведения).

В целях безопасности мы проводим все онлайн-платежи в два этапа.
1. Холдирование (предавторизация): вы вносите оплату, и деньги замораживаются — например, на банковской карте или в электронном кошельке.
2. Списание: замороженные деньги списываются после выполнения заказа.
То есть фактически на время выполнения заказа денежные средства не покидают вашей карты или кошелька.

Источники

3 ндфл при смене фамилии
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here